Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 200000716 200006001 2000006 19/01/2015 R$ 224,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 200000712 200007001 2000007 21/01/2015 R$ 232,73
ANDRE ALVES LIMA VILELA 200001179 200008001 2000008 28/01/2015 R$ 60,00
ANDRE ALVES LIMA VILELA 200000686 200009001 2000009 22/01/2015 R$ 400,00
SEBASTIÃO EUSTÁQUIO COELHO 200000752 200010001 2000010 15/01/2015 R$ 200,00
MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 200000748 200012001 2000012 09/01/2015 R$ 324,75
FOLHA DE PAGAMENTOS 200000720 200015001 2000015 19/01/2015 R$ 6.503,30
FOLHA DE PAGAMENTOS 200000619 200016001 2000016 19/01/2015 R$ 52.025,40
FOLHA DE PAGAMENTOS 200000586 200018001 2000018 19/01/2015 R$ 2.003,05
FOLHA DE PAGAMENTOS 200000599 200017001 2000017 19/01/2015 R$ 14.921,84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS 200000708 200021001 2000021 28/01/2015 R$ 1.956,23
ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 200000541 200023001 2000023 21/01/2015 R$ 34,70
PADARIA E CONFEITARIA GRATEKI LTDA. 200000549 200024001 2000024 21/01/2015 R$ 320,10
GILMAR COUTINHO DOS SANTOS 200000529 200025001 2000025 23/01/2015 R$ 36,00
GILMAR COUTINHO DOS SANTOS 200000533 200026001 2000026 23/01/2015 R$ 75,00
JOSIAS RAMOS COUTINHO 200000537 200027001 2000027 30/01/2015 R$ 56,00
ANDRE ALVES LIMA VILELA 200000553 200028001 2000028 23/01/2015 R$ 90,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS 200000705 200020001 2000020 28/01/2015 R$ 1.485,81
FOLHA DE PAGAMENTOS 200000650 200030001 2000030 19/01/2015 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA 200000672 200031001 2000031 20/01/2015 R$ 5,84
BANCO DO BRASIL SA 200000676 200031002 2000031 22/01/2015 R$ 5,84
BANCO DO BRASIL SA 200000680 200031003 2000031 26/01/2015 R$ 27,50
ELETRO VITORIA COMER DE PROD EL. 200000700 200029001 2000029 23/01/2015 R$ 378,00