Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , PARA SER DISTRIBUIDOS PARA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAL. 210 01/07/2014 R$ 1.284,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL POR 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004/2014. 211 01/07/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO O VER. LUIZ ALVES DA SILVA PARA REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA. 212 02/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA BUSCAR VER. DAGMAR S.OLIVEIRA MARTINS. 213 04/07/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO O VER. EDGARD. F. DE ALMEIDA. 214 07/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 215 11/07/2014 R$ 6.122,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 216 11/07/2014 R$ 48.979,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 217 11/07/2014 R$ 14.616,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 218 11/07/2014 R$ 1.161,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 219 14/07/2014 R$ 2.246,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS, DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 220 14/07/2014 R$ 2.771,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 221 14/07/2014 R$ 12.145,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PARACHOQUE DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CÂMARA - PLACA OQP-8345. 222 17/07/2014 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA PARA CONSERTO. 223 17/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NANUQUE-MG, TRANSPORTANDO O VER. LUIZ ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO/CONSULTA. 224 17/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2(DUAS MEIA )DIÁRIAS DE VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA LEVAR A VER. DAGMAR S. O. MARTINS PARA TRATAMENTO, CONSULTA MÈDICA. 225 24/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2(DUAS MEIA )DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 23/07 E 28/07/2014. TRATAR DE 226 24/07/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERIODO SEMESTRAL NORMAL C/ REVISTA VEJA DE 17/07/2014 A 16/01/2015. 227 24/07/2014 R$ 377,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO,,, BACKUP DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 228 28/07/2014 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE PAPEL TOALHA C/1000 BRANCO PARA UTILIZAR NOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL. 229 28/07/2014 R$ 100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O. MARTINS PARA CONSULTA MÉDICA. 230 30/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NANUQUE-MG., PARA LEVAR VER. LUIZ ALVES DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA E ODONTOLOGICA. 231 30/07/2014 R$ 60,00